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2018年文水縣人民檢察院決算公開
時間:2019-09-05  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

第一部分  概況

一、本部門職責

    我院是國家的法律監督機關,依法行使檢察權。對依照法律規定由其辦理的刑事案件行使偵查權;對刑事案件進行審查,決定是否逮捕犯罪嫌疑人;對偵查終結的刑事案件進行審查,決定是否提起公訴;對刑事、民事、行政訴訟實行法律監督;對刑事、民事、行政判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;對社區矯正機構、看守所的執法工作實行法律監督;依照法律規定提起公益訴訟;法律規定的其他職權。

二、機構設置情況

        文水縣人民檢察院共有在職人員48人,書記員7人,協警15人,退休人員20人,遺屬3人,臨時工9人,內設“5+1”個機構,分別為:政治部、綜合保障部、刑事檢察部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部以及巡回檢察室。

第二部分  2018年度部門決算報表 (見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入為 954.15萬元,與2017年相比,收入總計減少121.89萬元,下降11.33%。主要原因是2018度機構改革,轉隸到紀委監委13人,人員經費收入減少。 

2018年度支出總計1066.55萬元。與2017年相比,支出總計增加17.39萬元,增長1.66%。主要原因是2018年度根據省院要求改造視頻會議室。

二、收入決算情況說明

本年收入合計954.15萬元,其中:財政撥款收入941.71萬元,占比98.70%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入(文水縣財政局撥付未付的2017年度人員增資)12.44萬元,占比1.3%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1066.55萬元,其中:基本支出759.57萬元,占比71.22%;項目支出306.98萬元,占比28.78%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計941.71萬元,與2017年相比,財政撥款收入總計減少134.33萬元,下降12.48%。主要原因是2018度機構改革,轉隸到紀委監委13人,人員經費收入減少。 

2018年度財政撥款支出總計1054.11萬元。與2017年相比,財政撥款支出總計增加4.95萬元,增長0.47%。主要原因是2018年度根據省院要求改造視頻會議室,購買公益訴訟設備。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1054.11萬元,占本年支出合計的98.93%。與2017年相比,財政撥款支出增加4.95萬元,增長0.47%。主要原因是2018年度根據省院要求改造視頻會議室。其中,人員經費599.07萬元,占比56.83%,日常公用經費323.90萬元,占比30.73%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

公共安全支出1030.47萬元,完成預算的100%,用于法律監督,保證國家法律的統一和正確實施。較2017年決算增加30.32萬元,增長3.03%,主要原因是2018年度根據省院要求改造視頻會議室,購買公益訴訟設備。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為17.54萬元,完成預算的70.16%,比上年減少10.64萬元,下降37.76%,原因是:2018年度報廢一輛汽車,拍賣一輛汽車,調配到紀委監委兩輛汽車,共計減少四輛汽車,故公務用車運行經費減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算17.54萬元,占比100%,比上年減少10.64萬元,下降37.76%;公務接待費支出決算0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出108.63萬元,比2017年減少98.47萬元,降低47.55%。主要原因是:2018年司法改革,我院轉隸13名人員到紀委監委。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額180.72萬元,其中:政府采購貨物支出121.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出59.26萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元(含)以上的通用設備2套,單價100萬元(含)以上專用設備0套。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我部門無實行績效目標管理的項目。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

十、公共安全支出:保證國家機器正常運轉、維護國家安全、鞏固各級政府政權建設的支出;維護社會穩定,提高全名族素質、外部效應巨大的社會公共事業支出。

 
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